滁州市经信委2016年部门决算公开情况

    发布时间:2017-09-22 11:50
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    一、部门主要职能

    (一)贯彻执行国家有关经济和信息化的方针政策和法律法规;拟订并组织实施全市经济和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

    (二)监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布有关经济信息。承担工业化、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

    (三)研究拟订并组织实施产业政策措施,指导行业发展、行业结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案;指导行业质量管理和安全生产管理工作;联系有关社会中介组织。

    (四)拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策,指导工业和信息产业的技术创新和技术进步,促进工业高新技术产业发展,协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施;组织工业和信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新,加强全市工业和信息行业知识产权保护,促进科研成果产业化;推动产学研联合。

    (五)协调重要物资的紧急调度和综合运输协调工作,制定应急预案,协调解决经济运行中涉及交通、邮电方面的重大问题;组织推动联合运输,做好全市铁路、公路、水运、民航、集装箱、管道运输的衔接和协调工作;协调解决能源生产和市场供需中的重大问题;承担电力行业的管理和运行监测工作,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题;负责全市盐业行政管理工作。

    (六)研究和规划全市工业、信息行业投资布局,定期公布项目投资引导目录;指导除国家拨款以外的工业企业投资和商业性银行贷款的方向,进行项目的登记备案和监督,纳入市发展和改革委员会的总量平衡;指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流合作,负责全市重点技术改造项目的监管和督查。

    (七)拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策措施;参与拟订相关规划;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;负责墙体材料革新和建筑材料节能管理工作。

    (八)承担非煤矿山安全生产监督管理责任,负责非煤矿山行业管理工作,指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

    (九)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题。

    (十)统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题,促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享,承担信息安全管理的责任。

    (十一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强企业国有资产的管理工作;指导推进国有企业的改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;参与指导企业直接融资工作;推动国有经济结构和布局的战略性调整。

    (十二)代表市政府向国有大中型企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;依照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

    (十三)通过统计、稽核等方式,对所监管的国有资产的保值增值工作进行监管;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;维护国有资产出资人的权益。

    (十四)起草国有资产管理的规范性文件,拟订有关规章制度并检查其执行情况;依法指导全市国有资产监督管理工作。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,滁州市经信委2016年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算。纳入滁州市经信委2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:


    序号

    单位名称

    1

    滁州市经信委本级

    2

    滁州市经信委离退休人员管理和服务中心

    3

    滁州市工业节能监测中心


    三、滁州市经信委2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计2452.04万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2452.04万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少274.16万元,降低10.06 %,主要原因:一是墙改基金缓征收入支出都减少,二是退休及离退休人员去世等。

    (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计2192.05万元,其中:财政拨款收入2177.57万元,占99.34%;事业收入14.48万元,占0.66%。

    (三)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计2267.86万元,其中:基本支出2032.52万元,占89.62%;项目支出235.34万元,占10.38%。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计2347.17万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2347.17万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少233.03万元,降低9.03%,主要原因:一是墙改基金缓征收入支出都减少,二是退休及离退休人员去世等。

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.财政拨款收入决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款收入2138.59万元,占本年收入的98.21%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少153.51万元,降低6.7%。主要原因是人员退休及离退休人员去世等。

    2.财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出2213.41万元,占本年支出的98.82%。与2015年相比,财政拨款支出减少6.89万元,降低3.1%。主要原因委属事业单位项目支出减少。

    3.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1773.12万元,支出决算为2213.41万元,完成年初预算的124.83%。决算数大于预算数的主要原因一是上年结转资金在2016年度继续执行;二是年中追加退休人员抚恤金;三是年中追加军转干部慰问金和补助等。其中基本支出1978.07万元,占89.37%;项目支出235.34万元,占10.63%。具体情况如下:

    (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.92万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在2016年继续执行。

    (2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为337.13万元,支出决算为373.55万元,完成年初预算的110.8%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

    (3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项),年初预算为0万元,支出决算为9.50万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨招商引资经费。

    (4)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项),年初预算为0万元,支出决算为67.02万元,决算数大于预算数的主要原因是上年度绩效奖励。

    (5)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

    其他一般公共服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为141.08万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加企业军转干部慰问金和退休人员抚恤金等。

    (6)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金在2016年执行。

    (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1005万元,支出决算为1001.61万元,完成年初预算的99.66%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员过世。

    (8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为115.59万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加企业军转干部补助。

    (9)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.12万元,支出决算为14.12万元,完成年初预算的100%。

    (10)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.18万元,支出决算为6.18万元,完成年初预算的100%。

    (11)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为30.95万元,支出决算为23.58万元,完成年初预算的76.19%,决算数小于预算数的主要原因是在职退休等。

    (12)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.50万元,决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加计生奖金。

    (13)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,决算数与预算数基本一致。

    (14)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.18万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加2015年节能减排补助资金。

    (15)节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为75.39万元,支出决算为74.25万元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因是委属事业单位人员减少。

    (16)节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。年初预算为23.89万元,支出决算为10万元,完成年初预算的41.86%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时包含非税收入房租,当年实际返还房租款时录入科目为其他节能环保支出,导致预决算功能科目不一致。

    (17)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)。年初预算为77.61万元,支出决算为101.61万元,完成年初预算的130.91%,决算数大于预算数的主要原因是委属事业单位在职增资,增加离退休老干部活动经费等。

    (18)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨新型工业发展专项资金。

    (19)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为170万元,支出决算为153.78万元,完成年初预算的90.46%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转到下年继续使用。

    (20)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加2015年安全经费。

    (21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为32.85万元,支出决算为32.85万元,完成年初预算的100%。

    (22)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.02万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加公车改革管理平台及车贴专项资金。

    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出1978.07万元,其中人员经费1792.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;公用经费185.30万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余94.78万元,本年收入38.98万元,本年支出26.32万元,年末结转和结余107.44万元。具体情况说明如下:

    资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项),年初预算为26.32万元,支出决算数位26.32万元,完成年初预算的100%。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2016年度滁州市经信委机关运行经费177.32万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况。

    2016年度滁州市经信委政府采购支出总额3.78万元,其中:政府采购货物支出3.78万元。

    3.国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日,滁州市经信委共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。

    4.预算绩效管理工作开展情况

    本单位未开展此项工作。

    (九)名词解释

    1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



     附件:1.

    收入支出决算总表(公开01表)
    编制单位:滁州市经济和信息化委员会(汇总) 金额单位:万元
    收入 支出
    项目 决算数 项目 决算数
    一、财政拨款收入 2177.57 一、一般公共服务支出 603.32
    二、上级补助收入 0 二、外交支出 0
    三、事业收入 14.48 三、国防支出 0
    四、经营收入 0 四、公共安全支出 0
    五、附属单位上缴收入 0 五、教育支出 0
    六、其他收入 0 六、科学技术支出 40
    七、文化体育与传媒支出 0
    八、社会保障和就业支出 1117.2
    九、医疗卫生与计划生育支出 44.38
    十、节能环保支出 120.37
    十一、城乡社区支出 0
    十二、农林水支出 0
    十三、交通运输支出 0
    十四、资源勘探信息等支出 302.72
    十五、商业服务业等支出 0
    十六、金融支出 0
    十七、援助其他地区支出 0
    十八、国土海洋气象等支出 0
    十九、住房保障支出 32.85
    二十、粮油物资储备支出 0
    二十一、其他支出 7.02
    二十二、债务还本支出 0
    二十三、债务付息支出 0
    本年收入合计 2192.05 本年支出合计 2267.86
     用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0
         年初结转和结余 259.99      年末结转和结余 184.18
    总计 2452.04 总计

    2452.04



    收入决算表(公开02表)
    编制单位:滁州市经济和信息化委员会(汇总) 金额单位:万元
    项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    支出功能分类科目编码 科目名称
    合计 2192.05 2177.57 0 14.48 0 0 0
    201 一般公共服务支出 576.5 576.5 0 0 0 0 0
    20104 发展与改革事务 373.55 373.55 0 0 0 0 0
    2010401   行政运行 373.55 373.55 0 0 0 0 0
    20113 商贸事务 9.5 9.5 0 0 0 0 0
    2011308   招商引资 9.5 9.5 0 0 0 0 0
    20136 其他共产党事务支出 53.58 53.58 0 0 0 0 0
    2013601   行政运行 53.58 53.58 0 0 0 0 0
    20199 其他一般公共服务支出 139.87 139.87 0 0 0 0 0
    2019999   其他一般公共服务支出 139.87 139.87 0 0 0 0 0
    208 社会保障和就业支出 1117.2 1117.2 0 0 0 0 0
    20805 行政事业单位离退休 1001.61 1001.61 0 0 0 0 0
    2080502   事业单位离退休 1001.61 1001.61 0 0 0 0 0
    20899 其他社会保障和就业支出 115.59 115.59 0 0 0 0 0
    2089901   其他社会保障和就业支出 115.59 115.59 0 0 0 0 0
    210 医疗卫生与计划生育支出 44.38 44.38 0 0 0 0 0
    21005 医疗保障 43.88 43.88 0 0 0 0 0
    2100501   行政单位医疗 14.12 14.12 0 0 0 0 0
    2100502   事业单位医疗 6.18 6.18 0 0 0 0 0
    2100503   公务员医疗补助 23.58 23.58 0 0 0 0 0
    21007 计划生育事务 0.5 0.5 0 0 0 0 0
    2100799   其他计划生育事务支出 0.5 0.5 0 0 0 0 0
    211 节能环保支出 98.73 84.25 0 14.48 0 0 0
    21114 能源管理事务 84.25 84.25 0 0 0 0 0
    2111450   事业运行 74.25 74.25 0 0 0 0 0
    2111499   其他能源管理事务支出 10 10 0 0 0 0 0
    21199 其他节能环保支出 14.48 0 0 14.48 0 0 0
    2119901   其他节能环保支出 14.48 0 0 14.48 0 0 0
    215 资源勘探信息等支出 315.37 315.37 0 0 0 0 0
    21502 制造业 101.61 101.61 0 0 0 0 0
    2150201   行政运行 101.61 101.61 0 0 0 0 0
    21505 工业和信息产业监管 173.78 173.78 0 0 0 0 0
    2150501   行政运行 20 20 0 0 0 0 0
    2150510   工业和信息产业支持 153.78 153.78 0 0 0 0 0
    21506 安全生产监管 1 1 0 0 0 0 0
    2150602   一般行政管理事务 1 1 0 0 0 0 0
    21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 38.98 38.98 0 0 0 0 0
    2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 38.98 38.98 0 0 0 0 0
    221 住房保障支出 32.85 32.85 0 0 0 0 0
    22102 住房改革支出 32.85 32.85 0 0 0 0 0
    2210201   住房公积金 32.85 32.85 0 0 0 0 0
    229 其他支出 7.02 7.02 0 0 0 0 0
    22999 其他支出 7.02 7.02 0 0 0 0 0
    2299901   其他支出 7.02 7.02 0 0 0 0 0

    支出决算表(公开03表)
    编制单位:滁州市经济和信息化委员会(汇总) 金额单位:万元
    项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    支出功能分类科目编码 科目名称
    合计 2267.86 2032.52 235.34 0 0 0
    201 一般公共服务支出 603.32 531.85 71.47 0 0 0
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.92 2.92 0 0 0 0
    2010303   机关服务 2.92 2.92 0 0 0 0
    20104 发展与改革事务 382.79 342.79 40 0 0 0
    2010401   行政运行 373.55 333.55 40 0 0 0
    2010402   一般行政管理事务 9.24 9.24 0 0 0 0
    20113 商贸事务 9.5 9.5 0 0 0 0
    2011308   招商引资 9.5 9.5 0 0 0 0
    20136 其他共产党事务支出 67.02 67.02 0 0 0 0
    2013601   行政运行 67.02 67.02 0 0 0 0
    20199 其他一般公共服务支出 141.08 109.61 31.47 0 0 0
    2019999   其他一般公共服务支出 141.08 109.61 31.47 0 0 0
    206 科学技术支出 40 40 0 0 0 0
    20604 技术研究与开发 40 40 0 0 0 0
    2060499   其他技术研究与开发支出 40 40 0 0 0 0
    208 社会保障和就业支出 1117.2 1117.2 0 0 0 0
    20805 行政事业单位离退休 1001.61 1001.61 0 0 0 0
    2080502   事业单位离退休 1001.61 1001.61 0 0 0 0
    20899 其他社会保障和就业支出 115.59 115.59 0 0 0 0
    2089901   其他社会保障和就业支出 115.59 115.59 0 0 0 0
    210 医疗卫生与计划生育支出 44.38 44.38 0 0 0 0
    21005 医疗保障 43.88 43.88 0 0 0 0
    2100501   行政单位医疗 14.12 14.12 0 0 0 0
    2100502   事业单位医疗 6.18 6.18 0 0 0 0
    2100503   公务员医疗补助 23.58 23.58 0 0 0 0
    21007 计划生育事务 0.5 0.5 0 0 0 0
    2100799   其他计划生育事务支出 0.5 0.5 0 0 0 0
    211 节能环保支出 120.37 110.37 10 0 0 0
    21101 环境保护管理事务 0.06 0.06 0 0 0 0
    2110102   一般行政管理事务 0.06 0.06 0 0 0 0
    21110 能源节约利用 17.18 17.18 0 0 0 0
    2111001   能源节约利用 17.18 17.18 0 0 0 0
    21114 能源管理事务 84.25 74.25 10 0 0 0
    2111450   事业运行 74.25 74.25 0 0 0 0
    2111499   其他能源管理事务支出 10 0 10 0 0 0
    21199 其他节能环保支出 18.88 18.88 0 0 0 0
    2119901   其他节能环保支出 18.88 18.88 0 0 0 0
    215 资源勘探信息等支出 302.72 148.93 153.78 0 0 0
    21502 制造业 101.61 101.61 0 0 0 0
    2150201   行政运行 101.61 101.61 0 0 0 0
    21505 工业和信息产业监管 173.78 20 153.78 0 0 0
    2150501   行政运行 20 20 0 0 0 0
    2150510   工业和信息产业支持 153.78 0 153.78 0 0 0
    21506 安全生产监管 1 1 0 0 0 0
    2150602   一般行政管理事务 1 1 0 0 0 0
    21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 26.32 26.32 0 0 0 0
    2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 26.32 26.32 0 0 0 0
    221 住房保障支出 32.85 32.85 0 0 0 0
    22102 住房改革支出 32.85 32.85 0 0 0 0
    2210201   住房公积金 32.85 32.85 0 0 0 0
    229 其他支出 7.02 6.94 0.08 0 0 0
    22999 其他支出 7.02 6.94 0.08 0 0 0
    2299901   其他支出 7.02 6.94 0.08 0 0 0

     

    财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
    编制单位:滁州市经济和信息化委员会(汇总) 金额单位:万元
    收入 支出
        决算数 项目(按功能分类) 决算数
    一、一般公共预算财政拨款 2138.59 一、一般公共服务支出 594.07
    二、政府性基金预算财政拨款 38.98 二、外交支出 0
    三、国防支出 0
    四、公共安全支出 0
    五、教育支出 0
    六、科学技术支出 40
    七、文化体育与传媒支出 0
    八、社会保障和就业支出 1117.2
    九、医疗卫生与计划生育支出 44.38
    十、节能环保支出 101.49
    十一、城乡社区支出 0
    十二、农林水支出 0
    十三、交通运输支出 0
    十四、资源勘探信息等支出 302.72
    十五、商业服务业等支出 0
    十六、金融支出 0
    十七、援助其他地区支出 0
    十八、国土海洋气象等支出 0
    十九、住房保障支出 32.85
    二十、粮油物资储备支出 0
    二十一、其他支出 7.02
    二十二、债务还本支出 0
    二十三、债务付息支出 0
    本年收入合计 2177.57 本年支出合计 2239.73
    年初财政拨款结转和结余 169.6 年末财政拨款结转和结余 107.44
    一般公共预算财政拨款 74.82
    政府性基金预算财政拨款 94.78
    合计 2347.17 合计 2347.17

    一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)
    编制单位: 滁州市经济和信息化委员会(汇总) 金额单位:万元
    支出功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
    项目支出结转 项目支出结余
    合计 74.82 74.82 0 2138.59 1903.25 235.34 2213.4 1978.07 235.34 0 0 0 0
    201 一般公共服务支出 17.58 17.58 0 576.5 505.03 71.47 594.07 522.6 71.47 0 0 0 0
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2.92 2.92 0 0 0 0 2.92 2.92 0 0 0 0 0
    2010303   机关服务 2.92 2.92 0 0 0 0 2.92 2.92 0 0 0 0 0
    20104 发展与改革事务 0 0 0 373.55 333.55 40 373.55 333.55 40 0 0 0 0
    2010401   行政运行 0 0 0 373.55 333.55 40 373.55 333.55 40 0 0 0 0
    20113 商贸事务 0 0 0 9.5 9.5 0 9.5 9.5 0 0 0 0 0
    2011308   招商引资 0 0 0 9.5 9.5 0 9.5 9.5 0 0 0 0 0
    20136 其他共产党事务支出 13.44 13.44 0 53.58 53.58 0 67.02 67.02 0 0 0 0 0
    2013601   行政运行 13.44 13.44 0 53.58 53.58 0 67.02 67.02 0 0 0 0 0
    20199 其他一般公共服务支出 1.22 1.22 0 139.87 108.4 31.47 141.08 109.61 31.47 0 0 0 0
    2019999   其他一般公共服务支出 1.22 1.22 0 139.87 108.4 31.47 141.08 109.61 31.47 0 0 0 0
    206 科学技术支出 40 40 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0
    20604 技术研究与开发 40 40 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0
    2060499   其他技术研究与开发支出 40 40 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0
    208 社会保障和就业支出 0 0 0 1117.2 1117.2 0 1117.2 1117.2 0 0 0 0 0
    20805 行政事业单位离退休 0 0 0 1001.61 1001.61 0 1001.61 1001.61 0 0 0 0 0
    2080502   事业单位离退休 0 0 0 1001.61 1001.61 0 1001.61 1001.61 0 0 0 0 0
    20899 其他社会保障和就业支出 0 0 0 115.59 115.59 0 115.59 115.59 0 0 0 0 0
    2089901   其他社会保障和就业支出 0 0 0 115.59 115.59 0 115.59 115.59 0 0 0 0 0
    210 医疗卫生与计划生育支出 0 0 0 44.38 44.38 0 44.38 44.38 0 0 0 0 0
    21005 医疗保障 0 0 0 43.88 43.88 0 43.88 43.88 0 0 0 0 0
    2100501   行政单位医疗 0 0 0 14.12 14.12 0 14.12 14.12 0 0 0 0 0
    2100502   事业单位医疗 0 0 0 6.18 6.18 0 6.18 6.18 0 0 0 0 0
    2100503   公务员医疗补助 0 0 0 23.58 23.58 0 23.58 23.58 0 0 0 0 0
    21007 计划生育事务 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0
    2100799   其他计划生育事务支出 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0
    211 节能环保支出 17.24 17.24 0 84.25 74.25 10 101.5 91.5 10 0 0 0 0
    21101 环境保护管理事务 0.06 0.06 0 0 0 0 0.06 0.06 0 0 0 0 0
    2110102   一般行政管理事务 0.06 0.06 0 0 0 0 0.06 0.06 0 0 0 0 0
    21110 能源节约利用 17.18 17.18 0 0 0 0 17.18 17.18 0 0 0 0 0
    2111001   能源节约利用 17.18 17.18 0 0 0 0 17.18 17.18 0 0 0 0 0
    21114 能源管理事务 0 0 0 84.25 74.25 10 84.25 74.25 10 0 0 0 0
    2111450   事业运行 0 0 0 74.25 74.25 0 74.25 74.25 0 0 0 0 0
    2111499   其他能源管理事务支出 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0
    215 资源勘探信息等支出 0 0 0 276.39 122.61 153.78 276.39 122.61 153.78 0 0 0 0
    21502 制造业 0 0 0 101.61 101.61 0 101.61 101.61 0 0 0 0 0
    2150201   行政运行 0 0 0 101.61 101.61 0 101.61 101.61 0 0 0 0 0
    21505 工业和信息产业监管 0 0 0 173.78 20 153.78 173.78 20 153.78 0 0 0 0
    2150501   行政运行 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0 0 0
    2150510   工业和信息产业支持 0 0 0 153.78 0 153.78 153.78 0 153.78 0 0 0 0
    21506 安全生产监管 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
    2150602   一般行政管理事务 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
    221 住房保障支出 0 0 0 32.85 32.85 0 32.85 32.85 0 0 0 0 0
    22102 住房改革支出 0 0 0 32.85 32.85 0 32.85 32.85 0 0 0 0 0
    2210201   住房公积金 0 0 0 32.85 32.85 0 32.85 32.85 0 0 0 0 0
    229 其他支出 0 0 0 7.02 6.94 0.08 7.02 6.94 0.08 0 0 0 0
    22999 其他支出 0 0 0 7.02 6.94 0.08 7.02 6.94 0.08 0 0 0 0
    2299901   其他支出 0 0 0 7.02 6.94 0.08 7.02 6.94 0.08 0 0 0 0


    一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(公开06表)
    编制单位: 滁州市经济和信息化委员会(汇总) 金额单位:万元
    人员经费 公用经费
    科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
    301 工资福利支出 534.69 302 商品和服务支出 185.3 310 其他资本性支出 0
    30101   基本工资 202.64 30201   办公费 30.74 31001   房屋建筑物购建 0
    30102   津贴补贴 154.38 30202   印刷费 13.52 31002   办公设备购置 0
    30103   奖金 121.13 30203   咨询费 0 31003   专用设备购置 0
    30104 其他社会保障缴费 56.54 30204   手续费 0 31005   基础设施建设 0
    30106   伙食补助费 0 30205   水费 1.95 31006   大型修缮 0
    30107   绩效工资 0 30206   电费 2.98 31007 信息网络及软件购置更新 0
    30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0 30207   邮电费 15.04 31008   物资储备 0
    30109   职业年金缴费 0 30208   取暖费 0 31009   土地补偿 0
    30199 其他工资福利支出 0 30209   物业管理费 0 31010   安置补助 0
    303 对个人和家庭的补助 1258.08 30211   差旅费 23.52 31011   地上附着物和青苗补偿 0
    30301   离休费 107.7 30212   因公出国(境)费用 14.81 31012   拆迁补偿 0
    30302   退休费 683.78 30213   维修(护)费 4.1 31013   公务用车购置 0
    30303   退职(役)费 0 30214   租赁费 0 31019   其他交通工具购置 0
    30304   抚恤金 51.79 30215   会议费 10.39 31020   产权参股 0
    30305   生活补助 11.09 30216   培训费 0.69 31099   其他资本性支出 0
    30306   救济费 0 30217   公务接待费 4.5 304 对企事业单位的补贴 0
    30307   医疗费 39.56 30218   专用材料费 0 30401   企业政策性补贴 0
    30308   助学金 0 30224   被装购置费 0 30402   事业单位补贴 0
    30309   奖励金 86.1 30225   专用燃料费 0 30403   财政贴息 0
    30310   生产补贴 0 30226   劳务费 16.37 30499 其他对企事业单位的补贴 0
    30311   住房公积金 104.61 30227   委托业务费 0 307 债务利息支出 0
    30312   提租补贴 0 30228   工会经费 9.38 30701   国内债务付息 0
    30313   购房补贴 0 30229   福利费 0 30707   国外债务付息 0
    30314   采暖补贴 0 30231   公务用车运行维护费 8.52 399 其他支出 0
    30315   物业服务补贴 0 30239  其他交通费用 18.82 39906   赠与 0
    30399   其他对个人和家庭的补助支出 173.45 30240   税金及附加费用 0
    30299   其他商品和服务支出 9.97
    人员经费合计 1792.77 公用经费合计 185.3


    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
    编制单位:滁州市经济和信息化委员会(汇总) 金额单位:万元
    项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出   项目支出
    合计 94.78 38.98 26.32 26.32 0 107.44
    215 资源勘探信息等支出 94.78 38.98 26.32 26.32 0 107.44
    21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 94.78 38.98 26.32 26.32 0 107.44
    2156104   宣传和培训 9.28 0 0 0 0 9.28
    2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 85.5 38.98 26.32 26.32 0 98.16


                                       2017年9月21日




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