滁州市经信委2015年部门决算公开情况

    发布时间:2016-09-12 00:00
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    一、部门主要职能

    (一)贯彻执行国家有关经济和信息化的方针政策和法律法规;拟订并组织实施全市经济和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

    (二)监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布有关经济信息。

    (三)研究拟定并组织实施产业政策,指导行业发展、行业结构调整,提出重点行业、重点产品的调整方案;联系有关社会中介组织;负责全市盐业行政管理工作;负责墙体材料革新和建筑材料节能管理工作;承担市履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的日常工作。

    (四)拟订并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策,指导工业和信息产业的技术创新和技术进步,促进工业高新技术产业发展,协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施;组织工业和信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新,加强全市工业和信息行业知识产权保护,促进科研成果产业化;推动产学研联合。

    (五)组织重要物资的紧急调度和综合运输协调工作,制定应急预案,协调解决经济运行中涉及交通、邮电方面的重大问题;组织推动联合运输,做好全市铁路、民航、集装箱、管道运输的衔接和协调工作;协调解决能源生产和市场供需中的重大问题。

    (六)研究和规划全市工业、信息行业投资布局,定期公布项目投资引导目录;指导除国家拨款以外的工业企业投资和商业性银行贷款的方向,进行项目的登记备案和监督,纳入市发展和改革委员会的总量平衡;指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流合作,负责全市重点技术改造项目的监管和督查。

    (七)拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订相关规划;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

    (八)承担非煤矿山安全生产监督管理责任,负责非煤矿山行业管理工作,指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

    (九)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题。

    (十)统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题,促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享,承担信息安全管理的责任。

    (十一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,指导推进国有企业的改革和重组;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强企业国有资产的管理工作;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;参与指导企业直接融资工作;推动国有经济结构和布局的战略性调整。

    (十二)代表市政府向国有大中型企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;依照法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

    (十三)通过统计、稽核等方式,对所监管的国有资产的保值增值工作进行监管;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准;维护国有资产出资人的权益。

    (十四)起草国有资产管理的规范性文件,拟定有关规章制度并检查其执行情况;依法指导全市国有资产监督管理工作。

    二、部门决算单位构成

    纳入滁州市市经信委2015年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    1

    滁州市经信委本级

    2

    滁州市经信委离退休人员管理和服务中心

    3

    滁州市工业节能检测中心

     

    三、滁州市经信委2015年度部门决算说明

    (一)2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计2726.2万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2726.2万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加410.11万元,增长17.71%,主要原因:一是增加项目支出,如汽车城项目编制规划费等;二是增加职工刚性支出,如预提职工养老金、年金等。

    (二)2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计2494.8万元,其中:财政拨款收入2467.4万元,占98.9%;事业收入27.4万元,占1.1%。

    (三)2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计2466.2万元,其中:基本支出2031.8万元,占82.39%;项目支出434.4万元,占17.61%。

    (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计2580.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2580.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加431.38万元,增长20.08%,主要原因:一是增加项目支出,如汽车城项目编制规划费等;二是增加职工刚性支出,如预提职工养老金、年金等。

    (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1. 财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出2220.3万元,占本年支出的90.03%。与2014年相比,财政拨款支出增加475.56万元,增长27.26%。主要原因一是增加项目支出,如汽车城项目编制规划费等;二是增加职工刚性支出,如预提职工养老金、年金等。

    1. 财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为1744.74万元,支出决算为2220.3万元,完成年初预算的127.26%。决算数大于预算数的主要原因一是增加项目支出,如汽车城项目编制规划费等;二是增加职工刚性支出,如预提职工养老金、年金等。其中基本支出1953.4万元,占88%;项目支出266.9万元,占12%。具体情况如下:

    1.“一般公共服务”2015年度决算564.1万元,比2014年增加122.13万元,增长27.63%,主要原因一是预提职工养老金、年金;二是预发当年绩效奖励等。其中:“行政运行”决算418.8万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出。“其他一般公共服务支出”决算110.5万元,主要用于值班补助及老干部节日补助。

    2.“社会保障和就业”2015年度决算892万元,比2014年增加205万元,增长29.84%,主要原因一是增加离退休人员补助、奖金;二是企业送温暖资金补助。“事业单位离退休”决算800.5万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

    3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算23.4万元,比2014年减少3.2万元,降低12.03%,主要原因是在职人员转退休。其中:“行政单位医疗”决算10.2万元,主要用于委机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算5.2万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出; “公务员医疗补助”8万元,主要用于在职人员医疗补助。

    4.“住房保障支出”2015年度决算24万元,比2014年增加1.84万元,增长8.3%,主要原因是提取基数调整。主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

    5、“节能环保支出” 2015年度决算98.1万元,比2014年增加17.33万元,增长21.46%,主要原因是预提事业单位养老保险金、年金等。

    6、“资源勘探信息等支出”2015年度决算618.8万元,比2014年增加157.55万元,增长34.16%,主要原因是增加项目支出汽车城项目规划编制费用。

    (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出1953.4万元,其中人员经费1802.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费151.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

    (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余109.7万元,本年收入175.3万元,本年支出190.3万元,年末结转和结余94.8万元。主要是新型墙体材料专项基金本年收入175.3万元。

    (八)其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。

    2015年度滁州市经信委机关运行经费113.99万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    1. 国有资产占有使用情况。

    截止到2015年12月31日,滁州市经信委共有车辆9辆,其中一般公务用车9辆、

    3.预算绩效管理工作开展情况

    本单位未开展此项工作。

    (九)名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件:1.收入支出决算总表

    1. 收入决算表
    2. 支出决算表
    3. 财政拨款收入支出决算总表
    4. 一般公共预算财政拨款支出决算表
    5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

                         2016912

     

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